लेखक: Roger Morrison
निर्माण की तारीख: 24 सितंबर 2021
डेट अपडेट करें: 10 मई 2024
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BUSINESS ORGANISATION (व्यावसायिक सगठन ) TOP 500 M C Q PRACTICE SET ( EPISODE -1) BY-ASLAM SIR
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एक छोटे व्यवसाय के मालिक के रूप में, आपके कर दायित्व व्यक्तिगत कर्मचारियों की तुलना में अधिक शामिल हैं - कोई छोटा हिस्सा नहीं है क्योंकि आप विभिन्न प्रकार के आईआरएस व्यवसाय रूपों को पूरा करने के लिए भी जिम्मेदार हैं। इस जटिल क्षेत्र को नेविगेट करने में आपकी सहायता करने के लिए, हमने आईआरएस व्यवसाय रूपों की एक विस्तृत सूची और प्रत्येक की एक संक्षिप्त व्याख्या संकलित की है।

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आईआरएस व्यवसाय रूप: मूल बातें

जब आईआरएस की बात आती है, तो व्यवसाय के स्वामी के रूप में आपके पास कई दायित्व हो सकते हैं। आईआरएस ऑडिट के मामले में अपने व्यवसाय की सुरक्षा के लिए न केवल विभिन्न आईआरएस व्यवसाय रूपों को पूरा करना केवल व्यवसाय करने की एक संघीय आवश्यकता है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि आप अपने दायित्वों को पूरी तरह और सही तरीके से पूरा कर रहे हैं। हालांकि कई व्यवसायों का वास्तव में ऑडिट नहीं होता है, लेकिन जब आपके आईआरएस लघु-व्यवसाय रूपों की बात आती है तो हमेशा सतर्क रहना बेहतर होता है - जिसका अर्थ है कि विभिन्न प्रकारों को जानना और कौन से आपके व्यवसाय पर लागू हो सकते हैं।


आम तौर पर, सबसे प्रचलित आईआरएस बिजनेस फॉर्म टैक्स फॉर्म होते हैं। एक व्यवसाय के स्वामी के रूप में, आप विभिन्न प्रकार के करों का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं: आयकर, उत्पाद शुल्क, आपके कर्मचारियों के लिए कर, आदि। अंततः, आपके द्वारा भुगतान किए जाने वाले कर - और संबंधित IRS व्यवसाय प्रपत्र जिन्हें आपको पूरा करना और फ़ाइल करना है - काफी हद तक आपकी व्यावसायिक इकाई के प्रकार पर निर्भर करेगा। हालांकि, मानक कर फ़ॉर्म के अलावा, ऐसे अन्य IRS लघु-व्यवसाय फ़ॉर्म भी हो सकते हैं जिन्हें आपको पूरा करने की आवश्यकता होती है, जिसमें आपके व्यावसायिक पते को बदलने के लिए विशिष्ट कर्मचारी लाभ से लेकर एक तक शामिल हैं।

चूंकि आईआरएस व्यवसाय के रूप इतने विस्तृत हो सकते हैं, हम हमेशा एक एकाउंटेंट, कर सलाहकार या नामांकित एजेंट के साथ काम करने की सलाह देते हैं जो छोटे व्यवसायों के साथ काम करने में माहिर हैं। ये पेशेवर आपके लिए उपलब्ध सर्वोत्तम और सबसे जानकार संसाधन होंगे जो प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, आपके आईआरएस व्यवसाय रूपों को पूरा करने में सहायता कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप अपने छोटे व्यवसाय के लिए सभी उपयुक्त दायित्वों को पूरा कर रहे हैं।


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आईआरएस व्यवसाय प्रपत्र: एक नया व्यवसाय शुरू करना

आईआरएस व्यवसाय रूपों की एक ठोस समझ होना महत्वपूर्ण है जिसे आपको आईआरएस के साथ भरने और फाइल करने की आवश्यकता हो सकती है। इस सूची में पहला फॉर्म सभी प्रकार के व्यवसाय पर लागू होता है और संभवत: पहला आईआरएस फॉर्म है जिसे आपको एक नया व्यवसाय शुरू करते समय पूरा करना होगा: फॉर्म एसएस -4।

फॉर्म एसएस -4: नियोक्ता पहचान संख्या के लिए आवेदन

आईआरएस फॉर्म एसएस -4, जिसे नियोक्ता पहचान संख्या के लिए आवेदन भी कहा जाता है, प्रति व्यवसाय कर फॉर्म नहीं है। अन्य आईआरएस व्यवसाय रूपों में से कई के विपरीत, आपको अपने व्यवसाय की कर देयता के लिए विशिष्ट रूप से पूरा करना पड़ सकता है, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, यह फॉर्म आधिकारिक तौर पर नियोक्ता पहचान संख्या या ईआईएन के लिए आवेदन करने के लिए उपयोग किया जाता है। EIN नौ अंकों की एक अद्वितीय संख्या है जिसका उपयोग आपके व्यवसाय की पहचान करने के लिए किया जाता है, जिसे अक्सर व्यवसाय कर आईडी संख्या कहा जाता है।

हालांकि एकमात्र स्वामित्व और बिना कर्मचारियों वाले एकल-व्यक्ति एलएलसी के लिए ईआईएन की आवश्यकता नहीं है, हम अनुशंसा करेंगे कि सभी व्यवसाय एसएस -4 फॉर्म को पूरा करें, क्योंकि ईआईएन प्राप्त करने के कई लाभ हैं - जैसे आपके प्रबंधन को आसान बनाना व्यक्तिगत और व्यावसायिक वित्त। एक ईआईएन प्राप्त करने के लिए, आपको केवल फॉर्म एसएस -4 भरना होगा और इसे आईआरएस के साथ फाइल करना होगा। फ़ॉर्म अपेक्षाकृत सीधा है, जिसमें आपके व्यवसाय के बारे में बुनियादी जानकारी मांगी जाती है। इसे आसानी से ऑनलाइन दर्ज किया जा सकता है, साथ ही फैक्स या मेल किया जा सकता है।


आईआरएस बिजनेस फॉर्म: बिजनेस टैक्स फाइल करना और भुगतान करना

आईआरएस व्यवसाय के अधिकांश फॉर्म जिन्हें आपको पूरा करना होगा, वे सीधे व्यापार करों से संबंधित होंगे। आपको सटीक रूप से फाइल करना होगा - और करों का भुगतान करना होगा - आपके विशिष्ट व्यवसाय पर निर्भर करेगा। आपके व्यवसाय का उद्योग, कर्मचारी और इकाई प्रकार सभी आपकी व्यावसायिक कर जिम्मेदारी और उक्त जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आपको जो फॉर्म भरने होंगे, उसमें शामिल हो सकते हैं। इन सभी कारकों में से, हालांकि, आपकी इकाई का प्रकार संभवतः आपके व्यावसायिक करों को सबसे अधिक प्रभावित करेगा। यहां कर-संबंधित IRS व्यवसाय प्रपत्रों का विश्लेषण दिया गया है, जिन्हें आपको व्यावसायिक इकाई प्रकार के आधार पर पूरा करने की आवश्यकता हो सकती है:

एकमात्र स्वामित्व के लिए आईआरएस व्यवसाय प्रपत्र

यदि आपका व्यवसाय एकमात्र स्वामित्व है, जिसका अर्थ है कि आप एकल मालिक और ऑपरेटर हैं, तो आपको आम तौर पर अपने व्यवसाय के लिए आयकर फॉर्म जमा करने की आवश्यकता होगी, साथ ही एक व्यक्ति के रूप में स्व-रोजगार कर भी दाखिल करना होगा। यहाँ कुछ सबसे सामान्य IRS व्यवसाय फ़ॉर्म दिए गए हैं जिन्हें आप इस मामले में देखेंगे:

  • फॉर्म १०४०: आईआरएस फॉर्म १०४० का उपयोग आपकी व्यक्तिगत आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए किया जाता है। हालांकि, एकमात्र मालिक के रूप में, आपको इस वार्षिक रिटर्न को दाखिल करने के लिए अतिरिक्त फॉर्म 1040 अनुसूचियों को पूरा करना होगा।

  • फॉर्म 1040 अनुसूची सी: फॉर्म 1040 अनुसूची सी का उपयोग आपके व्यवसाय से वार्षिक आय या हानि की रिपोर्ट करने के लिए किया जाता है। आप अपने व्यक्तिगत फॉर्म 1040 को पूरा करने के लिए अनुसूची सी की जानकारी का उपयोग करते हैं।

  • फॉर्म १०४० अनुसूची सी-ईजेड: यदि आपके पास एक छोटा व्यवसाय है, तो आप अनुसूची सी-ईजेड को पूरा करने के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य अनुसूची सी फॉर्म की तरह, यह फॉर्म आपके व्यवसाय के वार्षिक लाभ की रिपोर्ट करता है। अनुसूची सी के बजाय अनुसूची सी-ईजेड फाइल करने के लिए, हालांकि, आपको अनुसूची सी-ईजेड निर्देशों में निर्धारित सभी आईआरएस आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।

  • फॉर्म 1040-ईएस: यह आईआरएस बिजनेस फॉर्म आपके अनुमानित करों की गणना और भुगतान करने के लिए उपयोग किया जाता है। अनुमानित कर वह तरीका है जिसका उपयोग आय पर कर का भुगतान करने के लिए किया जाता है, जो इस मामले में स्व-रोज़गार के कारण रोक के अधीन नहीं है। चूंकि आपके पास कोई नियोक्ता नहीं है जो आपके लिए करों को रोकता है, आप तिमाही आधार पर अनुमानित करों का भुगतान करने के लिए ज़िम्मेदार हैं।

  • फॉर्म 1040-एसई: शेड्यूल एसई का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि आपको स्व-रोजगार करों में कितना बकाया है। स्व-रोजगार कर वे कर हैं जिनका भुगतान आप सामाजिक सुरक्षा और चिकित्सा करों के अपने हिस्से के रूप में करते हैं, क्योंकि आपके पास नियमित आधार पर आपके वेतन से उन्हें हटाने वाला कोई नियोक्ता नहीं है। अनुसूची एसई आपको अपनी स्व-रोजगार कर देयता की गणना करने की अनुमति देता है, जिसे आप अपने व्यक्तिगत फॉर्म 1040 पर रिकॉर्ड करते हैं।

साझेदारी के लिए आईआरएस बिजनेस फॉर्म

यदि आपका व्यवसाय एक साझेदारी है, तो आप समग्र रूप से साझेदारी के लिए करों का भुगतान करने के साथ-साथ साझेदारी करने वाले व्यक्तियों के लिए भी जिम्मेदार होंगे। साझेदारी के रूप में, आपको फॉर्म 1065 भरना होगा, जो आपके व्यवसाय के लिए आय, लाभ, हानि, कटौती और क्रेडिट की रिपोर्ट करने के लिए एक वार्षिक सूचना रिटर्न है। व्यवसाय की आय और हानियों में प्रत्येक भागीदार के हिस्से का निर्धारण करने के लिए, आप प्रत्येक एक अनुसूची K-1 को पूरा करेंगे। फिर आप फॉर्म 1065 को पूरा करने के लिए अनुसूची K-1 से गणनाओं का उपयोग करेंगे।

हालाँकि, एक साझेदारी के रूप में, आपका व्यवसाय आयकर का भुगतान नहीं करता है। इसके बजाय, यह कर का बोझ व्यक्तिगत भागीदारों को दिया जाता है। इस मामले में, साझेदारी के सदस्य के रूप में, आप पहले चर्चा किए गए कई रूपों के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, जिनमें फॉर्म 1040, फॉर्म 1040-ईएस और फॉर्म 1040-एसई शामिल हैं। आपके व्यवसाय के आधार पर, आपको फॉर्म 1040 अनुसूची ई भी भरना पड़ सकता है, जो आपकी साझेदारी से पूरक आय और हानि की रिपोर्ट करता है।

निगमों के लिए आईआरएस व्यवसाय प्रपत्र

निगमों के लिए, विशिष्ट आईआरएस लघु-व्यवसाय फॉर्म जिन्हें आपको कर उद्देश्यों के लिए पूरा करने की आवश्यकता होगी, अंततः इस पर निर्भर करेगा कि आप एस निगम या सी निगम हैं या नहीं।

यदि आप एक सी निगम हैं, तो आपका व्यवसाय कानूनी रूप से आपसे अलग है, और इसलिए, आप फॉर्म 1120 का उपयोग करके अपने व्यवसाय के लिए आयकर का भुगतान करेंगे। फॉर्म 1120 आय, लाभ, हानि, कटौती और क्रेडिट की एक वार्षिक रिपोर्ट है जो निर्धारित करती है एक निगम की आयकर देयता।

आपके निगम के शेयरधारक के रूप में, आप अपने व्यक्तिगत कर रिटर्न, फॉर्म 1040 पर कर लगाते हैं, जब लाभ लाभांश के रूप में वितरित किया जाता है। यदि आप एक शेयरधारक हैं जो व्यवसाय के संचालन में भाग लेते हैं, तो आपको एक कर्मचारी माना जाता है। केवल एक कर्मचारी के रूप में आपको मिलने वाला वेतन, स्व-रोजगार करों के अधीन है।

दूसरी ओर, एक एस निगम के लिए, आप भरेंगे:

  • फॉर्म ११२०एस: फॉर्म ११२०एस एक एस निगम के लिए आय, लाभ, हानि, कटौती और क्रेडिट की एक वार्षिक रिपोर्ट है। जिस तरह फॉर्म 1040 शेड्यूल-सी आपके व्यक्तिगत टैक्स रिटर्न के संबंध में आपके व्यवसाय की आय या हानि की रिपोर्ट करता है, फॉर्म 1120S आपके व्यक्तिगत टैक्स रिटर्न को प्रभावित करता है। हालांकि, अनुसूची सी के विपरीत, यह आपके व्यक्तिगत रिटर्न से अलग से आईआरएस के साथ दायर किया जाता है।

  • फॉर्म ११२०एस अनुसूची के-१: फॉर्म ११२०एस के लिए अनुसूची के-१ को आपके एस कॉर्प व्यवसाय के सभी शेयरधारकों द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। इसी तरह साझेदारी के लिए अनुसूची K-1 के लिए, यह फॉर्म व्यवसाय के लाभ या हानि के लिए प्रत्येक शेयरधारक की जिम्मेदारी की गणना करता है। फॉर्म 1120S अनुसूची K-1 को IRS में दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसका उपयोग शेयरधारकों द्वारा अपने व्यक्तिगत कर रिटर्न को पूरा करने के लिए किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, यदि आप एक एस निगम शेयरधारक हैं, तो आप अपने व्यक्तिगत कर रिटर्न के हिस्से के रूप में फॉर्म 1040 अनुसूची ई के साथ-साथ फॉर्म 1040-ईएस के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं।

अंत में, दोनों प्रकार के निगमों के लिए, आप फॉर्म 1120-डब्ल्यू के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। फॉर्म 1120-डब्ल्यू अनुमानित कर की गणना करता है जिसे निगमों को त्रैमासिक आधार पर भुगतान करने की आवश्यकता होती है। विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर अनुमानित कर C Corps और S Corps और उनके 1120 टैक्स फ़ॉर्म दोनों पर लागू हो सकते हैं।

सीमित देयता कंपनियों के लिए आईआरएस व्यवसाय प्रपत्र

यह निर्धारित करना कि सीमित देयता कंपनी, या एलएलसी के रूप में आप किस आईआरएस व्यवसाय के लिए जिम्मेदार हैं, थोड़ा अधिक जटिल है। कर उद्देश्यों के लिए, आईआरएस एक एलएलसी को एक निगम, साझेदारी या एलएलसी मालिक के कर रिटर्न के हिस्से के रूप में मान सकता है, जिसे एक अवहेलना इकाई भी कहा जाता है।

यदि बाद में आपके एलएलसी के लिए मामला है, तो आप मालिक के रूप में फॉर्म 1040 अनुसूची सी या ई का उपयोग करके अपने एलएलसी की आय और व्यय की रिपोर्ट करेंगे।

दूसरी ओर, यदि आपके एलएलसी में कम से कम दो सदस्य हैं, तो इसे एक साझेदारी माना जाता है, और आपको प्रत्येक भागीदार के लिए फॉर्म 1065, साथ ही अनुसूची के -1 दाखिल करना होगा। इसके अतिरिक्त, साझेदारी रिटर्न दाखिल करने वाले एलएलसी आमतौर पर साझेदारी आय के अपने हिस्से पर स्व-रोजगार कर का भुगतान करते हैं, जिसका अर्थ है कि आपके व्यक्तिगत रिटर्न में फॉर्म 1040-ईएस या फॉर्म 1040-एसई जोड़ना।

अंत में, यदि आपका एलएलसी एक निगम के रूप में माना जाता है, तो आप फॉर्म 1120 या फॉर्म 1120एस को पूरा करेंगे।

यदि आप बदलना चाहते हैं कि आपका एलएलसी संघीय करों के लिए कैसे वर्गीकृत है, तो आप फॉर्म 8832 को पूरा कर सकते हैं। यह फॉर्म आपको यह निर्दिष्ट करने की अनुमति देता है कि आप अपने एलएलसी को आईआरएस के साथ सी निगम, साझेदारी या एकमात्र स्वामित्व के रूप में कैसे वर्गीकृत करना चाहते हैं।

आईआरएस बिजनेस फॉर्म: अतिरिक्त टैक्स फॉर्म

हालांकि ऊपर सूचीबद्ध फ़ॉर्म शायद वही होंगे जिन्हें आप व्यावसायिक कर उद्देश्यों के लिए सबसे अधिक बार देखेंगे, कुछ अतिरिक्त फ़ॉर्म हैं जिन्हें आपकी परिस्थितियों के आधार पर पूरा करना आपके लिए आवश्यक हो सकता है। इनमें से कुछ रूपों में शामिल हैं:

  • फॉर्म 1040 अनुसूची एफ: अनुसूची एफ खेती से व्यावसायिक लाभ और हानि की रिपोर्ट करता है। यह प्रपत्र अनुसूची-सी के समान है, लेकिन खेत मालिकों के लिए विशिष्ट है।

  • फॉर्म १०४५: इस फॉर्म का उपयोग एक अप्रयुक्त सामान्य व्यापार क्रेडिट के कैरीबैक, कुछ स्थितियों में शुद्ध परिचालन हानि की वापसी या शुद्ध धारा १२५६ अनुबंधों के नुकसान की वापसी से संबंधित त्वरित कर वापसी के लिए आवेदन करने के लिए किया जा सकता है।

  • फॉर्म 720: आईआरएस फॉर्म 720 का उपयोग तिमाही आधार पर आपके व्यवसाय की संघीय उत्पाद शुल्क कर देयता की रिपोर्ट करने और भुगतान करने के लिए किया जाता है। उत्पाद शुल्क विशिष्ट वस्तुओं या सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर है जो यू.एस. में निर्मित या आयात किया जाता है, जैसे गैसोलीन, कोयला और टायर। आपके व्यवसाय को केवल फॉर्म 720 या उससे संबंधित किसी भी फॉर्म को पूरा करने की आवश्यकता है यदि आप उन वस्तुओं या सेवाओं का सौदा करते हैं जिनके लिए उत्पाद शुल्क देय हैं।

  • फॉर्म 4562: इस फॉर्म का उपयोग आपके व्यवसाय के लिए उपयोग की जाने वाली संपत्ति या वाहनों के मूल्यह्रास या परिशोधन की रिपोर्ट करने के लिए किया जाता है और इसलिए, कर कटौती का दावा करें।

  • फॉर्म 8829: फॉर्म 8829 का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि क्या आप अपने घर के किसी भी खर्च के लिए कर कटौती का दावा कर सकते हैं। आम तौर पर, यह फॉर्म तब लागू होता है जब आपका व्यवसाय आपके घर में स्थित है या यदि आप नियमित रूप से व्यापार करने के लिए अपने घर का उपयोग करते हैं।

  • फॉर्म 5329: इस फॉर्म का उपयोग आपके छोटे व्यवसाय के लिए सेवानिवृत्ति योजनाओं पर अतिरिक्त करों की रिपोर्ट करने के लिए किया जाता है - जैसे कि आईआरए, कवरडेल ईएसए, क्यूटीपी, आर्चर एमएसए, एचएसए या कोई अन्य योग्य सेवानिवृत्ति योजना।

  • फॉर्म 8283: फॉर्म 8283 का उपयोग गैर-नकद धर्मार्थ उपहारों पर कटौती की रिपोर्ट करने और दावा करने के लिए किया जाता है, जिसे आपके व्यवसाय ने $500 से अधिक बनाया है।

  • फॉर्म 8606: यह आईआरएस फॉर्म पारंपरिक आईआरए में आपके द्वारा किए गए गैर-कटौती योग्य योगदान, पारंपरिक, एसईपी या सरल आईआरए से वितरण, पारंपरिक एसईपी या सरल आईआरए से रोथ आईआरए में रूपांतरण और रोथ आईआरए से वितरण की रिपोर्ट करता है।

  • फॉर्म 8903: इस फॉर्म का उपयोग आपकी घरेलू उत्पादन गतिविधियों में कटौती, या डीपीएडी निर्धारित करने के लिए किया जाता है। हालांकि, यह कटौती रद्द कर दी गई थी और अब यह केवल 2018 से पहले के कर वर्षों के लिए लागू है।

  • फॉर्म 7004: फॉर्म 7004 को पूरा करने से आप कुछ व्यावसायिक आयकर, सूचना और अन्य रिटर्न, जैसे फॉर्म 1065 और 1120 दाखिल करने के लिए समय के एक स्वचालित विस्तार का अनुरोध कर सकते हैं।

जैसा कि आप देख सकते हैं, आईआरएस व्यवसाय रूपों के लिए कई अलग-अलग भिन्नताएं हैं जिन्हें आपको कर उद्देश्यों के लिए पूरा करने की आवश्यकता हो सकती है। आपके व्यवसाय द्वारा करों के लिए फाइल किए जाने वाले फॉर्म, साथ ही साथ जिन्हें आपको अपने व्यक्तिगत करों के साथ फाइल करना होगा, काफी हद तक आपकी इकाई के प्रकार के साथ-साथ आईआरएस द्वारा अपने टैक्स फॉर्म निर्देश दस्तावेजों में दिए गए विनिर्देशों पर निर्भर करेगा।

आईआरएस व्यवसाय प्रपत्र: व्यवसाय का संचालन

हालाँकि IRS के अधिकांश लघु-व्यवसाय फ़ॉर्म जिन्हें आपको पूरा करने की आवश्यकता होगी, वे विशेष रूप से व्यवसाय और व्यक्तिगत करों से संबंधित होंगे, कुछ अन्य IRS फ़ॉर्म हैं जिन्हें आपको फ़ाइल करने की आवश्यकता हो सकती है जो आमतौर पर आपके व्यावसायिक कार्यों पर लागू होते हैं। यहाँ कुछ सबसे सामान्य रूप दिए गए हैं:

  • फॉर्म २५५३: फॉर्म ८८३२ के समान, फॉर्म २२५३ का उपयोग निगम या अन्य पात्र संस्था द्वारा करों के लिए एस निगम के रूप में माना जाने के लिए किया जाता है।

  • फॉर्म २८४८: आप इस फॉर्म का उपयोग किसी व्यक्ति को अधिकृत करने के लिए करते हैं, जैसे कि आपका प्रमाणित सार्वजनिक लेखाकार या व्यावसायिक वकील, आईआरएस के समक्ष आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए।

  • फॉर्म 4797: इस फॉर्म का इस्तेमाल आम तौर पर व्यावसायिक संपत्ति की बिक्री या विनिमय की रिपोर्ट करने के लिए किया जाता है। इस फॉर्म का उपयोग संपत्ति के अन्य स्वभाव और कुछ संपत्ति स्वभाव से लाभ या हानि की रिपोर्ट करने के लिए भी किया जाता है।

  • फॉर्म 8822-बी: फॉर्म 8822-बी का उपयोग आईआरएस को सूचित करने के लिए किया जाता है यदि आपने अपना व्यावसायिक डाक पता, व्यावसायिक स्थान या जिम्मेदार पार्टी बदल दी है।

आईआरएस व्यवसाय प्रपत्र: व्यावसायिक कर्मचारियों का प्रबंधन

आपकी इकाई के प्रकार के बावजूद, यदि आपके व्यवसाय में कर्मचारी हैं, तो कई आईआरएस व्यवसाय प्रपत्र होंगे जिन्हें आपको एक नियोक्ता के रूप में पूरा करने की आवश्यकता हो सकती है। ये फॉर्म आपके कर्मचारियों के लिए कर और आय की जानकारी के साथ-साथ आईआरएस को कर्मचारी लाभ की रिपोर्ट कर सकते हैं:

  • फॉर्म W-2 और W-3: फॉर्म W-2 एक वार्षिक फॉर्म है जिसे पूरा किया जाना चाहिए और आईआरएस के साथ दायर किया जाना चाहिए, साथ ही प्रत्येक कर्मचारी को दिया जाना चाहिए। यह प्रपत्र कर वर्ष के लिए कर्मचारी के वेतन और कर रोक की रिपोर्ट करता है। प्रपत्र W-3 का उपयोग कर्मचारी W-2s को सामाजिक सुरक्षा प्रशासन को प्रेषित करने के लिए किया जाता है।

  • १०९९-एमआईएससी फॉर्म: डब्ल्यू-२ के समान, १०९९-एमआईएससी फॉर्म एक वार्षिक फॉर्म है जो आईआरएस के साथ दायर किया जाता है और आपके ठेकेदारों को आपके द्वारा भुगतान की गई मजदूरी और आपके द्वारा उनके लिए रोके गए किसी भी कर की रिपोर्ट करने के लिए दिया जाता है। कर वर्ष।

  • फॉर्म १०९९-आर: १०९९ फॉर्म का एक और संस्करण, फॉर्म १०९९-आर का उपयोग आपके द्वारा दिए गए कर वर्ष में पेंशन, वार्षिकी, सेवानिवृत्ति या लाभ-साझाकरण योजनाओं, आईआरए, बीमा अनुबंधों आदि के लिए किए गए किसी भी वितरण की रिपोर्ट करने के लिए किया जाता है। . फॉर्म १०९९-आर प्रत्येक व्यक्ति के लिए दाखिल किया जाना चाहिए, जिसके लिए आपने वितरण किया है, साथ ही उन प्रत्येक व्यक्ति को दिया है। यदि आपने अपने कर्मचारियों के लिए कोई IRA बनाए रखा है, तो आपको प्रत्येक फॉर्म 1099-R के लिए फॉर्म 5498 भी भरना होगा।

  • फॉर्म 940: आईआरएस फॉर्म 940 आपके व्यवसाय के संघीय बेरोजगारी कर दायित्वों की एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसमें पिछले वर्ष कितना बकाया था, कितना भुगतान किया गया है और कोई बकाया राशि है।

  • फॉर्म 941: आय, सामाजिक सुरक्षा और चिकित्सा करों की रिपोर्ट करने के लिए त्रैमासिक आधार पर फॉर्म 941 दायर किया जाना चाहिए जिसे आपने अपने कर्मचारी पेचेक से रोक दिया है। आप एक नियोक्ता के रूप में अपनी सामाजिक सुरक्षा और चिकित्सा कर जिम्मेदारी की गणना के लिए आईआरएस फॉर्म 941 का भी उपयोग करते हैं।

  • फॉर्म 943: फॉर्म 943 विशेष रूप से कृषि कर्मचारियों के लिए आपके द्वारा वर्ष के भीतर किए गए किसी भी वेतन और कर की रोकथाम की रिपोर्ट करता है।

  • फॉर्म 944: यदि आपके व्यवसाय में कम रोजगार कर देयता है - $ 1,000 या उससे कम - आप फॉर्म 941 के बजाय फॉर्म 944 को पूरा करने के योग्य हो सकते हैं। हालांकि फॉर्म 944 उन करों की भी रिपोर्ट करता है जिन्हें आपने कर्मचारी पेचेक से रोक दिया है, इसे दायर किया जा सकता है त्रैमासिक के बजाय सालाना।

  • फॉर्म ३९२१ और ३९२२: फॉर्म ३९२१ और फॉर्म ३९२२ दोनों ऐसे फॉर्म हैं जो निगम किसी कर्मचारी को दिए गए वर्ष के भीतर स्टॉक के हस्तांतरण के संबंध में फाइल करते हैं।

यहां सूचीबद्ध लोगों के अलावा, कर्मचारी पेंशन खातों, स्टॉक स्वामित्व योजनाओं और सेवानिवृत्ति ट्रस्ट खातों सहित - आपके द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों के आधार पर - कर्मचारी लाभों के संबंध में आपके व्यवसाय को पूरा करने के लिए अतिरिक्त आईआरएस फॉर्म हो सकते हैं।

इस आलेख का एक संस्करण पहली बार NerdWallet की सहायक कंपनी Fundera पर प्रकाशित हुआ था।

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